Estou com duvidas de meu lançamento de transferencia de mercadorias da
empresa Matriz para suas filiais…
Bom, quando a MATRIZ efetua a
transferencia de mercadorias para uma de suas FILIAIS contabilizo da
seguinte forma:
empresa Matriz para suas filiais…
Bom, quando a MATRIZ efetua a
transferencia de mercadorias para uma de suas FILIAIS contabilizo da
seguinte forma:
D – Custos Vendas "Transferencia da Matriz" –
Passivo (Conta do PC da Filial)
C – CMV "(-) Transferencia p/ Filial"
– Passivo (Conta do PC da Matriz)
O plano de contas da Matriz e
das Filiais são os mesmos, sendo que fazemos as separações das Receitas,
Custos e Despesas individualmente.
Alguem poderia "dar uma luz",
se estamos fazendo da maneira correta… e tb temos duvida como
realizar a entrada dessa mercadoria contabilmente?
Obrigado
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